财经界(学术版)
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2010年11期
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目录
税务筹划
浅析企业支付个人借款利息应注意的涉税问题
提高基层税务人员综合素质的思考
委托税务部门代收工会经费的思考
浅析加强财政税收征管审计的策略方法
初探检查期间补缴税款行为的稽查实践
高新科技企业会计以及税务处理
浅议企业税收优惠的会计处理
借助信息管税,齐抓共管不断提高征管质量和效能
内外资企业所得税合并对宁波地方经济的影响
社保费地税部门全责征收改革的思考
浅议企业的节税筹划与合理避税
财会研究
强化企业内部财务控制在财务管理中的作用及建议
折旧计提方法的比较研究
浅析中美公允价值的会计应用
消防系统财务预算效果评价初探
浅析出版社会计的成本核算方法
预算管理在企业财务管理中的作用与意义
会计信息质量与会计准则制定权合约安排刍议
浅谈新时期军队财务外部监督机制研究与运用
浅议集团公司财务管理
浅谈加强企业财务预算管理的办法
浅谈企业财务管理创新
现金流量表各表项填列内容的解释说明
会计信息失真的根源及防范措施
对房地产企业会计信息质量的探讨
对现代企业管理会计的几点认识
事业单位会计集中核算相关问题探讨
企业集团财务公司内部的外汇业务拓展思考
关于水利水电勘察设计企业项目财务管理的几点探讨
财务软件在企业管理中的应用
谈谈青州市会计集中核算改革工作
公允价值计量属性可以走多远
加强财务管理,提高医院竞争力
浅论新形势下国有企业财务管理的完善策略
浅议如何加强高速公路财务管理
关于企业集团财务管控模式的探讨
浅析全面预算在集团运用中产生的问题及对策
浅谈新会计准则下如何加强盐业生产单位会计核算
完善高校财务管理的对策研究
财务预算在企业管理中的问题及对策
同一控制下的企业合并会计核算问题分析
浅议新型农村合作医疗的基金财务管理措施
加强会计职业道德建设探析
浅谈会计信息质量对企业经营管理的影响
浅谈网络环境下会计电算化工作的内部控制策略
培训归来话咨询
浅议健全医院内部财务控制体系方法
对行政事业单位内部会计控制的思考
公允价值的应用问题探析
医院财务管理的重要性分析
中小企业会计管理问题分析
浅析如何加强企业的会计基础工作
浅谈会计核算中的主观失真
论新经济环境下如何加强企业财务工作
如何进一步加强单位预算管理工作和支出定额标准体系建设
浅析房地产公司中财务管理的问题及解决措施
浅谈私营企业负责人参与会计监督
电力企业财务集约化管理
浅析如何编写企业财务报告
强化医院财务管理,提高医院经济效益
新形势下我国建筑企业财务管控刍议
论会计职业判断
浅谈公允价值计量在新会计准则中的应用
浅谈我国会计人员职业道德现状及对策
代建制下财务管理相关问题探析
医院财务月末结账及相关因素分析
浅议交通行业的财务管理
浅谈基于案例式会计教学
浅谈国外管理会计师及其职业道德
浅谈新形式下会计的财务决策职能
如何加强对会计电算化的内部控制
企业预算管理价值
对会计职业道德现状的思考
财政金融
浅析金融工具在企业财务管理中的运用
如何构建政府财政支出绩效评价体系
关于预算单位做好国库集中支付工作的几点思考
当前金融形势下银行信贷工作的改革与发展
论加强行政事业单位的国有资产管理
发挥财政职能作用促进财政工作健康发展
金融危机背景下财政税收改革的思考
加快实施“六配套”,有效推进国库改革的思考
谈石狮市国库集中支付制度改革存在的问题及对策
论防范和化解农信社信贷风险的方法和途径
我国村镇银行与农村合作金融组织
关于深化国库集中支付改革的思考
浅析新形势下乡镇财政管理的现状及改进策略
财政性资金巧打理
行政事业单位“小金库”问题的成因分析与对策
我国国有商业银行人力资源管理问题分析
加强银行内控建设增强风险防控能力
浅谈中国四万亿和美国七千亿
分析国有固定资产的管理及对策
四川省财政支出绩效评价初探
从资本论看金融运行规律及其对我国金融改革与发展的启示
经济论坛
贯彻科学发展观,避免“荷兰病”困境
——以毕节实验区大方县为例
国企建立以经济增加值为核心的考核体系初探
论我国证券市场调控的“三大法宝”
凭样品买卖合同的纠纷及解决
中小城镇房地产发展问题探析
浅谈会计法律责任
浅议企业物资采购管理的优化
论住院处的精细化管理
论社会主义和谐社会下的廉政建设
探析国有企业改制后的档案管理工作
浅谈如何当好一名优秀的班组长
浅谈“90后”管理
浅谈教育与经济的关联性和协调性
“新国十条”面面观
云南省建工集团竞争环境的SWOT分析
我国高科技园区建设中的几点建议
矿产资源资产的确认和计量
关联方利用交易操纵利润的具体举措
中国证券投资基金组合策略及业绩评价
从资产负债表项目谈企业营运资金管理工作
对健全干部轮岗换岗制度的思考
审计广角
论完善房地产企业内部控制的战略步骤
企业采购内控制度的建立与运作
县级审计机关直审村级财务刍议
浅谈内部控制在海华集团的应用
内部控制与现代审计
浅析企业内部控制存在的问题及完善对策
浅议金融危机下如何加强中国企业的内控建设
企业内部会计控制的探讨
有效构建公司内部控制制度几点思考
建筑施工企业内部控制的问题及对策
论内部控制评价之企业层面实务评价
浅谈强化事业单位内部控制的有效途径
关于加强企业内部会计控制的思考
内部审计实现企业价值增值途径的探讨
浅谈利用信息技术加强企业内部控制
我国环境审计存在的问题与对策分析
强化行政事业单位内部会计控制
浅论如何充分发挥内部审计“免疫系统”职能作用
浅谈企业实施《企业内部控制基本规范》的重要性
内部控制视角下的国有资产管理
论煤炭企业信息环境下会计内部控制
我国企业内部审计存在的问题及对策
浅谈非审计业务对审计独立性的影响
诌议审计风险
投资理财
民营企业管理者评价指标体系的构建
——应用EVA方法
浅谈国际直接投资对我国技术进步的效用
——基于1995~2008中国年度数据的实证分析
浅析我国企业成本管理
国内外中小企业融资渠道比较
关于中小企业筹资风险防范方面的几点分析
企业成本管理若干问题探讨
加强财务管理是解决中小企业融资难问题的关键
浅析股权激励实施的条件
企业并购中目标企业财务标准浅析
加强施工企业成本控制措施探讨
银行理财产品设计及收益的影响因素分析
论绩效评估在政府会计体系中的应用
论公路运输中的成本控制
医院负债经营风险控制与管理
浅谈工程造价的结算审核
国营企业的内控管理和风险防范
商业银行个人理财业务的营销
更新监理理念,提升服务质量
对加强水利施工企业工程成本管理的认识
钢铁行业上市公司筹资现状及对策分析
医院科研经费的管理
浅谈施工企业项目成本管理
城镇居民在低利率时代投资理财方略
关于煤炭企业运营中成本管理问题的思考与对策分析
企业风险投资存在的问题与对策分析