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2022年2期
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管理科学
新预算法背景下农村基层财政部门预算管理研究
新形势下教育事业单位预算绩效管理创新研究
公立医院内部控制评价的实践和思考
新预算法背景下的事业单位预算管理策略研究
基层医疗卫生机构内部控制的现状及对策分析
事业单位管理体制创新的制度经济学分析
行政事业单位固定资产管理状况及建议探究
事业单位内部控制评价和监督问题探究
基层医疗机构内部控制的有效性及措施探讨
行政事业单位全面预算管理探讨
经营管理
关于企业内部控制体系优化的思考
基于战略导向的企业全面预算管理体系研究
论财务风险下的高新企业内部控制体系建设
企业投融资管理的潜在问题与对策
工程项目企业全面预算管理问题分析
国有投资企业资金管理措施研究
房地产企业全面预算管理问题与对策分析
财务共享模式下企业内部控制现状及对策研究
互联网企业业财融合现状分析及应对措施探讨
论工程技术服务业如何构建全面预算管理体系
加强企业内部控制与风险管理的探究
国有企业内部控制实施有效性探析
关于加强企业预算管理问题的相关思考
关于连锁企业实施内部控制的思考
集团企业内部控制和信息化管理结合的探究
构建企业内部控制体系的策略思考
探析城燃企业的全面预算管理与内部控制
房地产企业强化成本管控策略探析
国有企业境外资金风险管控模式研究
事业单位资金管理存在的问题与对策探析
房地产开发项目投资风险管理分析
交通运输经济中的信息化管理探究
以新型电力系统为战略的核心流程优化探究
区块链技术的企业管理系统框架设计与分析
全面预算管理对企业经营管理的影响
民营企业公司治理中内部控制机制研究
国有企业内部控制的现状与解决方法探究
财务会计
新租赁准则下集团财务管理实务处理的建议探究
推进业财一体化落地 加快企业财务管理转型
论公立医院财务管理信息化建设现状与改进措施
广电公司财务内部控制策略探究
小学财务管理中应用精细化管理的策略分析
新政府会计制度对公立医院会计核算的影响
企业管理会计转型对策研究
公立医院财务内部控制体系的建设
探究公立医院财务内部控制体系的建设
全资子公司间无偿划转股权税会处理探析
加强事业单位财务预算管理的思考
事业单位财会制度改革后做好出纳工作的思考
探析公立医院财务内部控制建设策略
管理会计在集团企业中的应用分析
国有企业财务绩效评价指标体系的构建研究
论企业财务信息化建设的必要性
企业会计电算化下的内部控制策略研究
事业单位会计核算的内部控制对策研究
关于财务分析为企业经营决策提供参考的思考
创新财务岗位职责
——设定AB岗
企业财务风险管理的重要性探究
第三方支付模式对医院财务风险的影响探析
民营高新技术企业财务风险管理策略探析
财务共享下企业资金管理思考
人力资源
事业单位人事管理向人力资源管理模式转变研究
房地产企业人力资源战略规划研究
转型期事业单位奖励性绩效工资分配的思考
企业财务信息化人才培养作用及途径探究
加强基层人力资源社会保障公共服务平台建设探析
国有企业普通员工职级体系优化研究
——以某国有港口企业为例
中职院校教师绩效考核机制的建立与实施探究
金融证券
机关事业单位养老保险制度改革思路探究
新金融工具准则对财务公司投资业务的影响研究
资管新规视角下银行理财业务发展分析
农业政策性金融支持农村经济发展研究
房地产公司融资风险管控研究
省联社推进农信机构数字化转型的思考与实践
税务审计
注册会计师审计与资产评估关系分析
建筑施工企业税务风险防范探究
税改后高新技术企业税务风险及其防控研究
审计监督如何在事业单位发挥更好的作用
论交通运输企业如何开展纳税筹划
论如何有效发挥供热企业内部审计的职能作用
建筑施工企业工程项目内部审计的重点研究
工程管理
工程项目全过程成本控制的难点及策略研究
理论探讨
论城乡居民医疗保险对参保人生活的影响