环渤海经济瞭望
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2024年2期
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目录
瞭望观点
关于加强行政事业单位国有资产管理的思考
事业单位预算管理存在的问题及对策探讨
行政单位开展成本核算工作的探索
浅谈行政事业单位内部控制存在的问题与对策
数智化时代医院内部审计的新型管理模式研究
我国商业银行竞争力分析及提升策略
行政事业单位新政府会计制度的实践探讨
审计职业判断与审计程序的设计和执行
事业性新型研发机构财会监督问题研究
高校内部控制有效性研究
——以A高校为例
产业经济
浅析能源转型助力实现“双碳”目标
互联网经济环境下建筑企业财务风险防控措施探讨
EPC总承包项目造价控制及管控策略
海岸带开发利用与生态保护综合管理的机制优化
建筑企业会计风险管理中内部审计的应用
建筑施工企业优化财务会计核算措施探讨
河北省普惠金融发展指数测算及启示
企业电子商务税收征管研究
双林生物并购派斯菲科的动因及效果研究
企业管理
基于内部控制的建筑企业资金管理改进策略探析
管理会计在企业投融资管理中的应用分析
民营企业存货管理存在的问题及改进对策研究
经济视角下企业物流管理措施研究
财政税务制度改革对企业财务管理的影响分析
数字经济与绿色经济高质量融合发展
企业集团资金管理的若干问题及对策探讨
电力交易服务热线运营管理效率提升策略
战略投资决策对企业财务结构的影响分析
基于业财融合开展集团公司经济运行分析
企业业财融合中存在的问题及应对举措
社会发展
行政事业单位人力资源管理中绩效考核制度的作用及实践分析
大数据背景下事业单位人力资源信息化管理策略研究
中小学校预算管理问题及对策研究
数字化背景下事业单位人力资源管理创新路径研究
海南建设自贸港公共资源交易体系建设思考和对策
非遗产业化助推乡村振兴的路径研究
——以J县M木雕非遗工坊为例
建筑企业财务管理风险成因及防控策略分析
乡村振兴审计的重点领域和方法研究
DRG支付视角下分级诊疗现状及政策建议
理论探讨
湘赣边乡村振兴与共同富裕的目标耦合和共进路径研究
行政事业单位预算资金内部控制优化途径研究
基于区块链技术的医院内部控制优化研究
国有金融企业社会责任履行对企业绩效的影响
——以组织承诺为中介变量
医保基金风险管理研究
公立医院人事管理绩效评价指标体系优化与应用
企业成本结构对毛利率的影响研究
浅析两化融合及标准化管理对企业绩效考核的影响
当前基层央行集中采购管理存在的问题及对策研究
关于事业单位预算管理问题的思考