审计与理财
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2020年12期
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卷首语
领会依法治国精神 落实依法审计理念
特稿
统筹谋划 提升成果 全力打造优秀审计项目
审计实务
审计医院存在的常见问题与对策
立足实际全面实施预算绩效管理
新形势下基层央行领导干部经济责任审计的实践与思考
建立要害岗位强制休假离岗审计模式探讨
绩效审计服务全面预算绩效管理的路径研究
理财广场
大数据应用助力 供电企业工程财务管理的模式构建
管窥城投公司建设项目会计核算
论如何提高制造行业企业预算执行能力
《政府会计制度》下地勘单位往来款核算探讨
高速公路企业全面预算管理探究
矿业企业内部控制制度建设探析
财审论坛
新时代基层央行内审在组织治理中的作用研究
司法会计鉴定在职务侵占案件中的运用分析
内部审计质量对集团企业投资效率的影响分析
江西银行的盈利结构及优化对策研究
针对上市公司会计舞弊监管的对策分析
基于内部控制下医院合同管理的几点思考
公立医院医疗设备招标采购问题及审计整改对策
高校项目绩效管理中平衡记分卡的应用分析
基于风险导向商业银行内部审计思路探讨
论财务共享服务在化工企业中的应用及对策
新政府会计制度对事业单位管理的影响
江西省地方财力结构现状、问题及对策研究
宜春市移动支付便民工程建设 推进成效及问题建议
反洗钱金融机构客户身份识别制度亟待完善
用活“老新硬软”法夯实人员管理路
财审博览
11月CPI创11年来首次负增长等13则
文苑
读《寻乌调查》悟审计之道