中国内部审计
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2018年5期
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卷首
提高政治站位助力组织治理
研究
内部审计发力新体制新机制
我国总审计师胜任能力框架设计初探
全球视角和观点:内部审计成为网络技术方面值得信赖的顾问
电网企业内部审计智能库的构想与探索
服务利润链视角下审计成果运用的实证研究
政策效果审计评价:金融支持“中国制造2025”
地方国资国企改革背景下新型内审体系的构建
实务
“三重一大”审计方法的创新
十项对策防控中直机关建设项目审计风险
互联网企业内部控制评价模型及应用分析
内部审计绩效综合评价模型的设计与应用
树立“大非现场审计”理念向事前审计转型
捕捉“隐形”车辆背后的利益驱动
以创新引领农行内审价值提升
五项举措完善煤炭企业内控体系
以内部控制为主导实施高校建设工程项目审计
精准发力全面提升审计项目质量
“互联网+”下加强企业内部控制的几点建议
强化人民银行内审成果运用的思路及策略
科研机构内控体系建设路径
兼收并蓄
基于内部控制的审计案件探索
政府审计的合谋风险分析和防范
集团企业实施全面预算管理的现状调查与思考
媒体监督的公司治理效应及法律思考
创新路上砥砺前行
奋斗的审计人最美丽