中国内部审计
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2021年2期
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卷首
抗击疫情 内部审计面对新挑战
研究
数据化驱动下基于DMAIC模型的企业内部审计模式变革探析
党领导内部审计工作的历史考察与经验启示
大数据分析技术在商业银行防疫物资审计中的应用
基于熵值-TOPSIS法的国有企业内部经济责任审计评价体系研究
提升经济责任审计报告质量的“道”与“术”
中国内部审计协会2020年大事记
实务
业务风险研究驱动下的敏捷内部审计
商业银行资产负债管理多维度审计关注
公立医院设备采购审计的工作思路及关键控制点探析
关联交易的内部审计监督
基于投资有效性审查的建设项目全过程审计
“三化”在新时代经济责任审计中的探索与实践
证券公司风险导向型内部审计之我见
大数据环境下内部审计信息化研究
省级医疗卫生健康单位监管模式创新实践
企业采购疑点重重 审计查实揭示真相
数据安全审计方法与内容的探索
风采纪实
围绕新华社中心工作 加强内部审计监督
夯实基础精管理 提升效能创一流
不忘初心 做与时俱进的审计人
积极作为担使命 履职奉献践初心
兼收并蓄
国家审计如何提高地方政府财政透明度
基于审计视角的国家疾控管理体系建设研究
基于投入产出视角的高校科研团队绩效评价体系研究
春节,是家的记忆