中国内部审计
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2019年2期
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卷首
以自身建设立信
研究
提升审计报告质量的创新对话
基于“用户画像”原理的信息化审计模式
审计反贿赂计划的方法(上)
混合所有制企业内部审计创新发展研究
我国内部审计制度四十年变迁回顾与展望
风险地图在改善经济责任审计中的作用
实务
“4+12”工作体系促进审计整改长效闭环管控
高校政府采购内部控制审计路径
实施环节控制提升审计调查报告质量
烟叶基础设施建设项目审计重点及技巧
基于“四轮驱动”的企业审计问题整改管理
商业银行国际业务风险点及内部审计重点
央企境外固定资产投资建设面临的风险及应对措施
多维发力 全面落实审计发现问题整改
高校工程审计的“五要五不要”
大数据时代石油企业管理效益审计研究
兼收并蓄
基于BSC-AHP的国防研发项目绩效审计评价指标体系研究
EXCEL在造福工程易地搬迁政策审计中的运用
审计师视角的交流方式偏好和交流语言演变:挑战与应对
加强“善”审计预防“善”腐败 提升“善”治理
“听到了”声音“看到了”作为“用到了”成果
另一种暖