中国内部审计
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2019年3期
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卷首
民企内审 努力奔跑
研究
莫比乌斯环与管理审计视角
审计反贿赂计划的方法(下)
基于价值主张模型的商业银行内部审计增值路径
国资监管方式的转变与内部审计方式的转型
《审计署关于内部审计工作的规定》研究文献综述
内部审计:境外承包工程项目的优势与实施
实务
银行金融同业业务风险点及审计方法
商业银行大数据审计分析的难点与对策
基于Bow-tie模型的风险管理审计
如何构建实时性内审指标监测体系
构建动态循环体系 提升内审成果运用
验工计价审计方法探索
商业银行普惠金融业务审计要点
深化基层央行内部审计成果运用的实践
大数据视域下内部审计数字化转型探讨
以精细化管理开启强“审”健体新篇章
基层央行如何推进审计整改标准认定
大数据环境下电网工程投资内控风险审计机制探析
兼收并蓄
绍兴市“两审计一监管”模式助力国有资本监督管理
审计指挥系统的构建与情景解析
第41号会计准则的发布有助于股票市场成本更合理吗
企业集团财务公司风险管理信息化思路
审计管理体制改革后的内审首秀
鬼谷子的审计思维