中国内部审计
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2023年8期
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卷首
应当重视并加强ESG审计研究
研究
稳增长防风险政策目标下结构性货币政策工具审计框架的构建
风险矩阵分级模型在国有企业经济责任审计中的实践探析
ChatGPT对企业内部审计影响的思考
基于CiteSpace的经济责任审计研究轨迹、热点与前沿
实务
省属国有企业母基金投资审计实践与探索
“双碳”背景下新能源投资业务审计评价体系构建
精细化运营模式下公立医院内部审计职能发挥探究
保险行业内部审计高质量发展初探
高校绩效审计现状、问题及建议
一张电费单引警觉 深挖细掘查明真相
以大数据分析为核心 推进研究型审计出实效
构建审计评价模型 研究创新审计方法
兼收并蓄
国际金融组织贷款转贷项目审计实践探究
公共政策审计与国家治理
利益相关者视角下PPP项目风险因素与审计重点研究
国家审计与内部审计协同发展的路径探索
玉姐泡的茶——记内部审计工作感悟