中国内部审计
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2021年4期
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卷首
启航新征程 逐梦新发展
研究
为奋进“十四五”谋好篇开好局起好步
新时代强化国有企业党领导内部审计工作的研究
基于工期风险管理的高校基建工程进度审计研究
民营企业内部审计:驱动因素与职能提升
公司治理现代化进程中的商业银行内部经济责任审计:困境与出路
实务
保险公司内部审计外包管理问题研究
复杂网络技术在关联客户贷款集中度审计中的应用
基于“三维”视角的基层央行重大政策措施贯彻落实情况审计
勘察设计企业合同内部审计方法与整改要点
创新审计项目组织方式 提高审计工作质量效率
内部审计对社会审计人力资源采购新模式
央企境外工程项目远程审计实践
高校大型仪器设备使用绩效审计评价指标体系研究
高利转贷危害大 严审严查不放松
风采纪实
牢记使命勇担当 真抓实干谱新篇
求创新 抓落实 重实效 为黄河流域高质量发展保驾护航
攻坚克难 信念如炬 国际化审计“无时差”
胸有格局 创新思维 科技引领 助力医疗行业内部审计高质量发展
兼收并蓄
审计机关如何有效运用内部审计结果
新时代多元化国有企业集团公司内控体系优化研究
提升城市商业银行监事会监督效能的建议
重大突发事件背景下的慈善组织审计研究
品味审计 成就精彩
GIS技术在基本农田保护经济补偿资金审计的应用探索