中国内部审计
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2021年10期
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卷首
勤于钻研、善于总结,提高内部审计工作质量
研究
基于持续性审计的内部审计模式变革研究
权力运行、责任履行与高校治理
基于内部控制视角的高校内部审计机制创新研究
新时代任中经济责任审计“双流”融合转型模式研究
基于“大风控”前提的企业总审计师制度探索
实务
国有股东对参股混改企业的审计研究
企业领导干部经济责任审计评价体系的探索与实践
基于Python的两项直达延期政策审计算法研究
基于成本加成法的公安信息系统运维造价审计的探索
企业生产环节业务外包内部审计探究
基于冬奥会配套电力工程审计监督的“大安全”风险防控体系初探
高校开展重大政策执行审计探讨
新时代内部审计职责职能的几点思考
国有粮食仓储建设项目跟踪审计实践与探索
聚焦审计外包管控,助力审计质量提高
风采纪实
扎实高效打造具有市场监管特色的内部审计模式
心之所向 素履以往
安于平凡 乐于奉献
坚定理想信念 勇当探路者
兼收并蓄
构建“大监督”格局助力国家重点工程推进的探索与实践
关于高校预算业务内部控制研究
国有企业内部控制建设难点与对策浅析
锦言文苑
我们内审人