中国内部审计
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2019年11期
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卷首
内部审计应成为帮助组织应对数字风险的重要力量
研究
要充分发挥好新时代内部审计不可替代的重要作用
基于层次分析法的全过程审计BIM应用障碍研究
区块链和内部审计
基于铁路PPP项目关键风险点的审计重点及模式探讨
对内审派驻人员非对抗模式下的人文关怀研究
基于大数据的联网审计探索
基于ANP的高校政府采购内部控制评价研究
实务
以风险为导向的外协项目审计
大数据统计分析在商业银行内部审计中的应用
主题网络爬虫在商业银行内部审计中的应用
“三步走”策略集成内部审计报告
凸显审计服务职能 实现业务发展“加速度”
集团公司大型专项审计实施路径
公立医院内部控制信息化难点与对策
电网企业拓宽内部审计咨询服务的途径
钞票处理业务转型背景下的审计实践与探索
多元化企业集团内部审计信息化实施路径
大数据背景下资金中介新查法
兼收并蓄
大数据环境下国家审计模式转变与应对策略研究
基于大数据的政府审计质量控制新路径
全过程工程造价管理在政府投资项目中的运用
网络安全审计的新要求和启示
适应新时代 履职新作为
人间有味,最是清欢