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2024年12期
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卷首语
与往事干杯 且看来年风景无限
审计局长访谈录
承红色审计精神 谱安源审计新篇
审计案例
一场围绕违章搭建“合法化”的“猫鼠游戏”
经验交流
纵深推进“六个一”让绿色审计迈上新台阶
出实招下重拳 做实审计整改下半篇文章
审计实务
新时代国有企业开展内部审计面临的挑战及应对策略研究
建设项目拆迁补偿资金审计方法初探
会计与审计协同在政府项目绩效评估中的应用研究
出版传媒企业内部审计的现状及优化路径
公立医院采购及收费环节审计风险与应对策略
新时代行政事业单位经济责任审计的挑战与改革策略
构建重大投资项目的全过程审计预警监督体系浅析
理财广场
企业内部审计外包的风险与防范策略探讨
新形势下国有企业应收账款往来款项管理优化探析
房地产会计核算中的主要问题及应对策略
高校内部审计数字化转型面临的现实困境与对策
浅谈国有企业内审工作如何转型促发展
财审论坛
农商行支持经济向好的策略研究
绿色经济理念下建筑经济的成本管理研究
会计电算化在行政事业单位应用方向研究
新形势下农商银行大监督机制浅析
新医改背景下基于DRGs医保付费国家试点医院实践的医院物价管理探讨
医院数据资产潜力与高质量发展路径研究
医保审计对提升医疗服务质量的作用机制分析
业财融合背景下医院财务管理的转型对策研究
精细化运营模式下内部审计为公立医院理财增值的策略探讨
风险导向下公立医院政府采购风险评估体系构建
精细化管理在医院财务管理中的应用实践
财审博览
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文苑
千磨万击还坚劲 任尔东西南北风