中国内部审计
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2023年9期
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卷首
优化与完善国有企业内审发现问题的整改策略
视点研究
“审计漏斗”模型助力地方金融机构应对新风险挑战研究
理论思考
基于“WBS-RBS”+“DEMATEL-ISM”的风险导向工程内部审计创新实践
新形势下经济责任审计结果运用机制设计
大数据背景下企业内部审计数据平台建设的探讨
实务
人工智能技术对公立医院内部审计转型的机遇与挑战
构建大数据分析模型助力公安采购项目审计监督
鱼骨分析法助力高质量审计整改应用研究
基于“专精特新”理念构建内部审计管理机制
贯通审计监督“四种形态”理念应对风险挑战的路径探索
集团管控下的国有企业内部审计问题及对策探讨
错综复杂深挖掘 抽丝剥茧显真相
以研审学践融合为载体开展研究型审计
研究型审计助推消费者权益保护审计数字化转型
兼收并蓄
国家审计赋能省域经济高质量发展:机制与实现路径
国家审计与巡视巡察监督贯通融合研究
审计助力乡村振兴政策落实的作用路径优化研究
锦言文苑
推开审计之门