中国内部审计
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2019年9期
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卷首
创新理念 完善机制 改进国有企业内部审计工作
研究
直面挑战把握机遇 讲好内部审计故事
坚持审计结果向党委会报告 建立医院内审行业规范与标准
点燃内控价值 破解融资问题
立足企业高质量发展 不断推进数字化审计
把审计整改落到实处 强化内审高端人才培养
深化体制机制改革 构建坚强有效的内部审计监督体系
常态化管控政策跟踪审计 持续强化审计监督服务
全力配合国家审计 着力推动审计整改
“科技强审”的发展与现实路径
企业风险管理框架用于解决环境、社会和治理(ESG)相关风险的指南(六)
嵌入式风险防控下审计项目服务外包的实践与探讨
多数据耦合与电网企业审计风险控制
农村商业银行大数据审计的思考与实践
国有控股和国有金融控股集团构建内部审计体系研究
实务
构建集体企业数字化持续审计监督工作模式
大型商业银行内部审计如何实现数字化转型
发挥内部审计作用 提升风险防控效能
基于项目积分的审计人员考核方法探讨
文本挖掘在串通投标行为识别中的应用
电网企业重点领域关键环节内审结果运用的实践
泛在电力物联网下的审计职能创新与挑战
价值增加型业审融合审计新模式研究
大数据分析在商业银行反洗钱内部审计中的应用
高校工程结算审核业务外包风险及防控措施
国有资产侵占行为审计案例分析
兼收并蓄
美国审计署的审计实践及对我国银行内审工作的启示
高校建设项目设计阶段内部控制体系构建
清水书写无悔人生
根的礼赞