中国内部审计
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2019年5期
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卷首
以问题促整改以整改促发展
研究
改革开放以来产权制度的变迁与内部审计的发展
企业风险管理框架用于解决环境、社会和治理(ESG)相关风险的指南(二)
聚类分析视角下审计对象分类与抽样研究
基于声誉视角的内部审计师与管理层博弈分析
中央银行风险导向内部审计模式的构建与实践
基于Hadoop技术的商业银行数据审计模式研究
实务
层次分析法在医院建设项目委托跟踪审计质量评价中的运用
如何开展建筑施工企业工程项目审计
基于灰色关联分析法的隐蔽工程审计风险评价与控制
新形势下的离任审计对策
构建风险评估指标体系提升寿险企业审计价值
国有企业关联交易内部审计方法
高校工程管理审计改革实践探索
筑牢三道防线 增强风险管理合力
强化党建引领 凝聚奋进力量
风险与效益视角下的集体企业审计
电网建设工程结算内部审计实践
高校内部审计的“五抓五重”创新发展策略
大“雪”无痕追“车”有迹
兼收并蓄
地方预算执行审计现状及深化发展研究
国家审计在精准扶贫中的作用
我国上市公司关联交易的内部控制探析
英国监管沙盒制度对我国金融科技监管的启示
长安银行审计:十年奋进 十年树人
书法与审计