中国内部审计
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2018年7期
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卷首
新时代呼唤高水平的内部审计
研究
总审计师制度的探索与思考
大数据审计质量的影响因素与评价
国家审计管理体制改革视角下的内部审计管理改革
内部审计部门的合理规模与困境突破
商业银行政策落实跟踪审计实践研究
基于区块链技术构建的商业银行内部审计框架
商业银行内部审计效益增值对策探讨
实务
八步审计
基于Grubbs法的内部控制绩效审计
基建项目投资控制内部审计的思路与方法
如何评价工程项目投资是否超投资控制目标
Benford分析方法在TCBS审计中的运用
数据分析工具在物资采购审计中的应用
城乡居民大病保险内部审计重点及方法
基层央行内审成果转化运用途径探索
提高外汇信息系统数据质量的建议
审计成果到审计效果的转化路径
如何规范商业银行经济责任审计程序和范围
新时代内部审计也要“走出去”
电网企业网络安全内部审计的实践与创新
核电工程企业风险导向审计实践
村镇银行员工行为内部审计的实践探索
兼收并蓄
政府引导基金审计初探
美国审计署2018—2023年战略规划及对我国审计规划的启示
会计师事务所行政处罚和审计质量研究
防范以PPP项目名义举借政府债务的思考
基于内部控制的中小企业税务风险管理调查研究
倾力打造“敬业、精业、作风过硬”的内审团队
巧用“匠心”铸就“利剑”