中国内部审计
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2018年6期
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卷首
势在必行的变革
研究
未来已经到来:区块链审计例释
机器学习方法的应用:构建嵌入式智能持续审计系统
经济责任审计质量标准解析及双重控制
内部审计容错纠错防错机制的构建与实现
内部审计效益波动指标体系的构建与应用
国际内部审计师协会的发展与借鉴:来自财务报表的解读
实务
新时期教育内审如何做?
重塑新理念 探索新方法
本福德定律在内部审计中的应用
如何开展高校设备管理内部控制审计
四种思路审计科研院所差旅费
商业银行房屋按揭贷款风险审计方法
以增值为导向 提升审计成果
从合同管理看内控质量提升
“一心多边”增值型电网工程审计模式探索
工程签证管理中的风险防控建议
加快工程结算审核进度的对策
高校内部审计工作的6个着力点
央行内部审计价值提升路径
兼收并蓄
基于风险控制矩阵的基层精准扶贫审计研究
审计服务“一带一路”建设的思考
大数据审计在国际“四大”中的运用
美国CapitalOne大数据战略对我国商业银行大数据应用的启示
政府补助企业所得税的处理解析及政策完善建议
一体化审计:精准定位 有效聚焦 逐梦远航
当我与审计初遇