中国内部审计
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2018年12期
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卷首
以创新规范立业
研究
人工智能时代的机遇与挑战:基于算法的审计决策
人工智能审计:IIA的框架与应用导向
数字化共享审计模式在电网企业防范风险中的应用
新时代高校内部经济责任审计亟须创新
企业战略风险流程审计应用研究
实务
大数据时代统计及可视化分析技术在银行内部审计中的应用
以数字化方式为依托开展物资专项审计
医院后勤服务外包项目内部审计如何做
内部审计如何化解承包工程财务风险
财务软信息分析在商业银行法人信贷业务审计中的应用
新时代金融企业内部审计须处理好四个关系
完善公立医院工程内部审计的建议
如何应用内部审计整改“关口前移”控制体系
创新内审理念助力企业发展
新时代内部审计助力电网企业提质增效
巧用比对法实施制造业产品成本审计
兼收并蓄
修炼审计“内功”提升监督质效
大数据视角下智能审计取证模式研究
发挥财务公司功能的思考
人工智能对会计审计职业的挑战
强化企业全面风险管理的现实路径
创新立信太平稽核
不要把审计技能丢了