中国内部审计
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2023年7期
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卷首
内部审计助力企业高质量发展
研究
商业银行内部审计风险评估体系构建研究
企业内部审计数字化转型的思考与探索
新形势下推动国有企业 内部审计高质量发展的思考
广东省内部审计工作调研报告
实务
新形势下内部审计如何助推城商行有效防范信用风险
数智化审计在电网工程项目审计中的初探
基于保罗思维模型的全生命周期绩效审计质量控制模型构建研究
内部审计助力核电领域安全高质量发展探索与实践
IT审计在商业银行数字化转型中的作用和价值
内部审计服务高校风险防控实践与探索
信贷层层把关,防线如何失守?
潜精研思寻妙计 靶向施策见真章
“研”之有理 “究”出成效
兼收并蓄
构建审计思维体系 助推营商环境优化
内控视角下事业单位合同管理问题及对策研究
港口集团创新内控评价体系建设的思考与实践
基于新“三线模型”的高校经济合同管理研究
数字审计的嬗变