中国内部审计
搜索
中国内部审计
2021年12期
浏览往期
订阅
目录
卷首
强化后续教育 理当未雨绸缪
研究
深入研究探索 推动内部审计高质量发展
基于COSO风险管理框架和IIA新“三线模型”构建外汇检查执法风险管理与控制框架探析
基于DSMM的电力企业信息安全管理审计探析
商业银行的多维度大数据风险挖掘审计技术应用研究
基于“多环节·场景式”数字化技术的经济责任审计思考与探索
大数据技术在内部经济责任审计中的应用探析
实务
内部审计在国有企业混合所有制改革中发挥作用的路径研究
加强委托中介机构审计管理的实践探索
保险集团公司内部审计数字化转型探索
审计人员压力管理、职业能力建设与审计工作绩效的关系研究
“放管服”背景下高校科研经费审计的实践探索
“十四五”时期国有企业内部审计工作发展路径
充分发挥内审职能 促进网络强国战略落地见效
浅谈国有企业内部审计与巡视巡察工作的融通
基于A单位“小金库”专项审计案例分析
风采纪实
筑梦新时代,履职践初心
锐意创新服务大局 奋力谱写审计监督新篇章
查已病重实效 转方式防未病 为公司高质量发展贡献力量
一朵绽放在建筑企业审计战线上的“报春梅”
兼收并蓄
国家审计助力“双循环”战略发展的路径研究
大型企业财务治理探索
电网工程投资效益测算模型的探索与研究
公安审计人