中国内部审计
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2019年6期
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卷首
新时代内部审计人员的责任与担当
研究
基于自然语言技术的内部审计风险预警框架构建与应用
企业风险管理框架用于解决环境、社会和治理(ESG)相关风险的指南(三)
人保财险内审质量的闭环式管控
人力资源数量合理性审计标准之探讨
全口径跨境融资宏观审慎管理政策跟踪审计例析
实务
基于“五阶段”的信息化项目管理审计
电网工程物资内控审计的创新实践
影视剧项目审计的重点探析
基于多源多维数据的电网公司直属企业自有不动产审计
医院合作供应商资格审查实施路径
电力企业职工福利费审计模型的设计与应用
谈谈内部审计的分工与协作
基于文化资源风险导向的内部审计增值路径
审计整改闭环管理机制的构建与实践 X
探索新时代内部审计创新发展之路
新形势下如何开展高校内部审计工作
基于BIM技术的高校基建项目全过程跟踪审计
风险导向内部审计在对外承包工程审计中的应用
兼收并蓄
加强文明审计工作之我见
政府权力清单视角的经济责任审计问责机制研究
“制度+科技”打造政府采购全流程管理
新修订的22号会计准则有助于金融工具减值发生的审计吗
和美五粮液 精彩内审人
故乡的记忆