中国内部审计
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2019年10期
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卷首
共和国领航中国内部审计
研究
继往开来 推动内部审计事业再创时代辉煌
中国内部审计协会庆祝新中国成立70周年 来自内审一线的故事与心声
践行新时代内部审计的重要使命 助力国家重大政策措施贯彻落实
审计为企业愿景保驾护航
监督与服务并重 推动新时代内部审计新发展
中行科技强审助推内审履职
坚持问题导向 深化成果运用 促进企业增收节支和管理提升
耄耋之年终不悔 一片丹心献内审
运用内控评级数据库提高内部审计效率和质量
企业风险管理框架用于解决环境、 社会和治理(ESG)相关风险的指南(七)
商业银行大监督机制创新研究
高校内部审计工作整合评价的模式构建与案例分析
实务
基于“四诊法”的环境工程项目审计效果提升路径
如何有效发挥内部审计问题词条功效
基于关联规则的银行内部审计应用
内部审计“1+N”审计模式创新
电网企业如何有效提升内部经济责任审计质量
基层央行创新开展互联网金融市场管理审计调查的探索与思考
规范社会中介机构从事高校全过程审计的途径探索
着力“改得了” 践行“防得住”
媒体集团内部审计与纪检监察深度融合的路径选择
兼收并蓄
俄罗斯联邦审计院基于绩效审计的战略审计
国外风险识别与评估的实践探索
在创新中聚焦中国载人航天
华夏上计写春秋 内审事业争一流