审计与理财
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2021年3期
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卷首语
蓝图绘就 未来可期
特稿
发挥审计建设性作用 服务经济高质量发展
审计案例
公务卡违规套现资金安全风险的启示
经验交流
“硬机制”打通审计监督“最后一公里”
铁路装卸机械管理对企业效益影响探究
精心谋划促发展强基固本谱新篇
审计实务
新形势下经济责任审计路径措施探讨
机器设备财政奖补资金专项审计工作思考
《2020年ACFE全球舞弊调查报告》主要观点及对人民银行内审工作的启示
改进审计项目组织管理方式的思考
理财广场
财务共享下国企转型升级财务分析制度的提高策略
加强部门预算全过程管理缓解财政收支压力的几点思考
同一控制下企业合并的会计核算探析
金融供给侧改革背景下小微企业财务预警机制刍议
企业内审监督和会计监督的监管效能探讨
行业调整背景下造纸企业财务管理策略
财审论坛
基于绩效审计的大学生创业影响因素分析
“紧日子”新形势下基层央行内部审计履职路径探析
大数据时代政府绩效审计组织方式的优化对策研究
惠农财政补贴“一卡通”政策实施中存在的问题及建议
高新企业研发项目账务规划及财务管理的思考
浅谈事业单位内控体系建设的完善
会计行业培训管理的着力点分析及实践
合规管理与风险管理、内部控制、内部审计之异同研究
基层央行在会计财务工作转型中落实会计管理职能的思考与探索
基于大数据视角下财务会计向管理会计转型的途径分析
工程项目竣工结算滞后存在的问题及对策
财审博览
总理记者会勾勒十四五开局之年施政要点,政府支出更多向民生倾斜等13则
文苑
三八妇女节她们选择这样过