中国内部审计
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2022年3期
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卷首
因应SDGs:内部审计边界扩展职能升级
研究
新时代高校内部审计新框架探析
高校内部经济责任审计结果运用研究
打破“沉默螺旋” 促进发展和安全的动态平衡
基于国有企业发展和安全目标的新型审计监督体系研究
实务
基层央行预算绩效管理审计实践与分析
大数据审计在Z公司内部审计中的应用与探讨
基于商业银行重大突发事件下的安全与韧性管理研究
企业内部审计如何做好督促检查审计整改工作
高校内部审计信息化建设研究
国有企业审计整改多维质量评价模型构建研究
物资(设备)招标采购审计的创新实践
不良债权处置藏猫腻 银行资产受损失
统筹推进常态化疫情防控和生产经营
做好疫情防控政策跟踪审计 助力复工复产推动高质量发展
创新“双循环”全过程跟踪审计模式 推动廉洁办奥国家重大政策落实的探索与实践
兼收并蓄
基层国有粮食企业常见舞弊形式及审计应对思考
充分发挥国家审计功能 助力“一带一路”高质量发展
论图书出版单位的风险管理与应对策略
注册会计师审计违规行为举报研究
不忘初心 砥砺奋进 做新时代审计青年