中国内部审计
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2021年5期
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深化内部审计理论研究 提升内部审计实践价值
研究
以内部审计高质量发展 助推“十四五”规划和2035年远景目标实现
强化经济责任审计 舞弊揭示功能的措施研究
电网企业“大后台+强前端”工程数字化审计应用研究
基于平衡计分卡理论构建国有船舶修造企业内部经济责任审计评价体系研究
实务
知识挖掘技术驱动的电网企业内部审计风险预警体系研究
企业双层双向互动经济责任审计模式探索与实践
农商银行内部审计分类综合评级管理模式初探及实证分析
数字化转型背景下大型商业银行加强内审质量控制方法探究
大数据环境下审前调查工作创新与实践
基于价值增值的电网企业风险管理审计实践
新时代背景下国有企业内部审计方法与途径
国有大型制造企业设备维修风险及应对
贸易投资便利化政策落实情况专项审计案例
风采纪实
聚焦主业主责团建 打造交行内审铁军
开拓创新 砥砺前行 为公司高质量发展贡献力量
开拓创新 做“科技强审”的排头兵
发挥审计防控功能 助力一流海港建设
兼收并蓄
新形势下政府绩效审计评价体系构建研究
基层涉农建设资金审计全覆盖的维度选择
加强对慈善类非营利组织审计工作的思考
乡村振兴战略背景下基层财务审计的困境与对策研究
国家审计与内部审计协同过程中的关系研究
借鉴国外经验加强对金融服务养老的审计监督
浅析会计信息失真对国有企业发展的影响
审计工作应当像山一样思考