中国内部审计
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2021年3期
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卷首
新时代内部审计的新发展
研究
国有企业经济责任审计结果在人力资源考核中的应用探讨
基于SWOT分析的基层央行内部审计价值增值路径探讨
供电企业“数字化营销审计生态圈”构建研究
新时代外汇管理经济责任审计评价指标体系研究
实务
浅议期权业务的审计方向
审计判断在基层央行重大政策贯彻落实审计中的应用
农村商业银行借名贷款审计及风险防控
绘制内控思维导图 关联经责审计路径
经济责任审计的责任界定与制度完善
电力设计院专项内部控制审计常态化模式探索
油气田企业内部审计新模式探索
风险导向内控审计在电网企业的实践应用
内部审计在企业风险管理中的“三个促进”
赋能风险管理数据中台实现内部审计精准监督
基于数据湖的内部持续审计模式探索
抽丝剥茧巧解票据中介迷局
风采纪实
强化审计监督为新时代公安工作和队伍建设保驾护航
业审融合促发展 增值提效有作为
传承军工情怀 审计征程勇担当
以担当有为的精神践行奋斗初心
兼收并蓄
基础设施建设项目审计的关键数据识别模型研究
公立医院政府采购的风险成因及优化路径
内部控制中监督、信用评级对企业财务绩效的影响研究
审计底稿中的光阴