中国内部审计
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2020年9期
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卷首
“商誉减值”风波要求内部审计做的新工作
研究
基于社区发现和关联规则分析的供应商围串标审计方法探索
基于风险定位与防范的审计计划管理改进研究
数字化内部审计整改跟进系统的构建与应用
大数据背景下商业银行内部审计监督全覆盖实现路径研究
基于国家治理的经济责任审计价值挖掘研究
实务
“三维五化多元”投资审计新模式的探索与实践
采用“铁索连舟”策略创新开展电网企业经济责任审计
科学事业单位审计作业程序开发及数据统计
商业银行互联网线上信贷业务反欺诈与舞弊内部审计
公立医院经济合同审计思路与方法
适应水电建筑企业多元化发展的内部审计模式
境外建筑施工企业经济责任审计难点及解决途径
内部审计在全面风险管理中的运用
构建审计整改闭环管理体系 提升内部审计结果运用成效
强化监督责任 创新落实整改 扎实做好审计结果运用“后半篇文章”
前移审计整改关口 提高内部审计监督效能
内部审计如何结合自身优势开展经济责任审计
兼收并蓄
预算绩效管理视角下政府绩效审计质量提升对策探讨
大气环境绩效审计评价研究
政府投资基金发展研究
利用Excel切片器建立财务分析模型
外派参股公司高管履职存在的问题及建议
审计人的“刻骨铭心”