中国内部审计
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2020年3期
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卷首
陌上花开 内审不只是风景
研究
做好三大转型履行好新时代内部审计工作的职责与使命
新租赁准则与内部审计因应之策
“大云智”等新技术条件下的电网企业智能审计研究与实践
基于大数据技术构建嵌入式智能持续审计系统研究
大数据环境下外汇管理内部审计技术方法创新研究
论审计委员会框架下的审计监督体系:涵义特征与建构路径
实务
基于层次分析法的医疗设备社会效益探讨
基于SQL语句的全样本数字化审计示例分析
风险提示卡在煤矿二级企业经营风险防控中的运用
高校资助经费审计技术方法创新研究
教育信息化2.0背景下的高校内部审计探究
加强内部审计“三化”管理构建具有央企特色的审计监督体系
搭建数据驱动的高校内审功能架构
学规定 担使命 强能力
协同推动保险公司假赔案审计结果运用
“四步走”助力审计结果运用效果提升
供应链业务不良贷款审计案例
兼收并蓄
英国国家审计署关于护理补贴超额支付情况的调查及启示
“两统筹”理念下国家审计与内部审计在自然资源资产离任审计中的协作模式和联动路径探索
中小会计师事务所开展财税顾问业务浅探
混合所有制企业审计制度改革:需求、问题与路径
基于集权型管控模式的企业集团大财务组织构想
牢记职责践初心 靶向发力担使命
生命因关爱而美丽