中国内部审计
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2020年11期
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卷首
鹏程万里 春光无限
研究
《审计署关于内部审计工作的规定》实施效果:基于调查问卷的分析
商业银行区块链技术应用内部审计探析
基于电网输变电工程的关键节点管理审计创新
基于技术创新的智慧型内部审计的探索与研究
运用大数据和人工智能技术促进内部审计数字化转型
实务
输变电工程审计后评审方法与实践
内部审计协同机制的实现路径
商业银行建设项目跟踪审计思路与方法
高校内部审计促进新时代劳动教育政策措施贯彻落实的思考
集团公司内审机构的集中管理和分级管理
商业银行内部审计全覆盖探索与实践
提升内部审计工作精细化管理水平的思考
强化结果运用 发挥证券公司内部审计作用
创新审计结果应用 提升工程管理水平
授信额度控制失当 资金损失终成现实
人民银行业务外包风险及审计对策
经济责任审计为领导干部精准画像的实现途径
兼收并蓄
政府投资建设项目绩效审计研究
完善审计执法检查工作 护航“审计生命线”
军民融合发展项目联合绩效审计研究
医疗集团旗下基层分院财务管理探讨
新形势下民贸民品贷款贴息政策落实和金融支持面临的现实困境与优化策略
向您致敬 国之脊梁