中国内部审计
搜索
中国内部审计
2018年4期
浏览往期
订阅
目录
卷首
新时期我国内部审计面临的挑战
研究
提高政治站位 落实三条主线推动内审协会和内审事业协同发展
凝心聚力 一起迎接内部审计的春天
中国铁建股份有限公司总会计师王秀明: 创新审计理念 聚焦价值创造
高校内审参与内部治理的环境、途径及保障机制
2017年俄罗斯内部审计研究现状和发展趋势
新时代背景下国有企业内部审计和纪检监察的有机结合
内部审计与内部控制的融合策略
石化企业亟需健全内审容错纠错机制
实务
风险导向审计在人民银行内部审计中的应用
PPP项目绩效审计的思路与对策
如何开展分销采购业务审计
研究式审计思路在基层行的实践
如何抓大型审计项目现场管理
“新零售”与内部审计
烟草行业信息化审计系统管理审计
央企境外投资业务的审计重点
内审成果在央行内部控制与风险管理中的运用
慈溪卫生计生系统的数据式审计探索
内部审计视角下的第三方支付监管有效性
风险管理视角下高校科研经费管理的风险及防范
F家电公司专柜舞弊审计案例分析
兼收并蓄
促进生态文明建设的审计与督察协作机制研究
地方领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系构建的思考
区块链技术在我国银行业的应用探索及发展对策
为人民日报内审“遣词炼句”
从农民劳动看审计