审计与理财
搜索
审计与理财
2018年1期
浏览往期
订阅
目录
特稿
惟有改革和赶超型增长才能建成现代化强国
经验交流
审计全覆盖条件下国外贷援款项目审计组织模式研究
泰隆银行新产品审计实践与创新
———以泰隆薪时贷产品审计为例
审计实务
县(区)及开发区公检法主要领导干部经济责任审计的重点内容初探
当前经济责任审计困局成因分析
加强农业资金投入建设项目绩效审计的思考
基层央行内审成果运用的有效途径
理财窗口
“营改增”对企业财务管理的影响及对策分析
风险审计在企业内部审计中的实践初探
———基于房地产企业的实证研究
增值型内部审计在促进江西交通运输事业健康发展中的应用
财审论坛
机关事业单位公务接待中存在的问题探讨
在经济新常态下高校财务管理的改进与加强措施
基层企业内部审计与纪检监察协同工作浅析
项目管理方法在工程造价管理上的运用
领导干部海洋资源资产离任审计研究
基于 APH算法的科技设备采购评估
审计全覆盖背景下高校预决算审计方法与质量控制
新变革下公立医院内部审计的现状分析与思考
———基于对南昌地区四家三级甲等大型公立医院对比分析
聋子的耳朵空摆设
———农村“三资”监管机构形同虚设
审计之光
扶贫扶到点子上工厂开到家门口
围绕审计项目 夯实党建工作
———南昌县审计局赴新建区保障房跟踪审计组认真开展党建活动
最美审计人
一位老共产党员的审计情怀
———记江西省审计厅刘俊民
财审博览
财审博览
文苑
元之旦 心之始
学海无涯 情谊不散
———记江西省审计厅第九期计算机中级审计培训
卷首语
新时代江西审计再出发!