中国内部审计
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2023年2期
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卷首
推动内部审计高层次立法
研究
中国内部审计协会2022年大事记
基于环境、社会和治理(ESG)的投资建设企业“风险场景”审计模式探索
关于如何在防范科研不端风险中发挥内部审计作用的思考
新形势下油田企业内部审计风险防控职能实践与探索
内部审计增加组织价值的作用路径与价值衡量
实务
新形势下城商行经济责任审计评价体系探索
高校基本建设项目委托审计SWOT分析及优化建议
新时代背景下商业银行增值型审计运用研究
内部审计视角下的公立医院零星修缮工程风险控制
高校绩效审计的现状与优化路径研究
光大银行持续审计模式下探索研究型审计实践
开展“三维”视角研究型审计助力营商环境优化提升
中国移动应用研究型审计理念构建领导人员“166经济画像”审计评价体系
科技扶贫审计中的困境分析及对策研究
兼收并蓄
对经济责任审计中公共投资建设项目审计的几点思考
经营类事业单位转企改制审计问题研究
大数据技术在核酸检测费用结算审计中的应用
以科研经费改革为契机提升科研单位财务治理能力
洗尽铅华 积流入海