中国内部审计
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2022年1期
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卷首
奋进新征程 建功新时代
研究
推动理论和实践创新 助力内部审计高质量发展
敏捷审计方法在商业银行内部审计中的应用研究
Z保险公司内部审计机制变革初探:挑战与发展
大学章程制度视角下内部审计促进高校治理优化研究
新形势下内部审计发现问题责任界定工作研究
实务
审计视域下企业数据资产增值与防控管理的探索和实践
电网企业经济责任审计评价体系实践研究
高校建设工程管理审计整改效果提升措施的探讨
基于社会投资人视角探究PPP项目内部审计策略的选择与运用
电力企业任中经济责任审计探析
大数据技术在通信企业网络维修费审计中的创新实践
一张加油卡引出的舞弊事件
开展产业扶贫项目可持续发展评估助力脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接
统筹谋划重实效 多措并举促落实
构建重大政策“123”网络巡审体系的探索与实践
兼收并蓄
审计业务“两统筹”的理论与实践研究
行政事业单位财政专项资金审计监督现状及对策研究
关于现代企业建立财务共享服务中心的分析与探讨
大数据审计若干理论思考
审计工作中要做到“四毋”