中国内部审计
搜索
中国内部审计
2021年11期
浏览往期
订阅
目录
卷首
发挥内部审计职能作用 促进组织统筹发展和安全
研究
新规背景下电网企业“1+N”任期经济责任审计评价体系的构建与应用研究
统筹发展和安全目标导向下的外汇管理内部审计增值路径与评价标准研究
“智慧作业域”在经济责任审计中的应用研究
高校内部审计工作质量提升路径研究
基于金融控股集团下分类审计体系构建原则的思考
住建系统政府投资工程项目安全与效益内部审计研究
基于新版“三线模型”的高校内部审计定位与组织模式研究
实务
基于PDCA循环的科技项目审计工作实践
基于大数据理念探究高校工程审计管理信息系统的构建
基于“RPA+神经网络”的前瞻全量持续型数字审计体系构建研究
基于机器人流程自动化技术的持续审计研究
雄安新区电力设施迁改工程项目“阶梯式”审计的实践探索
新时代背景下探索提升内部审计质量的路径
一张蓝图引领方向 加减乘除打造铁军
明察暗访农业项目 内部审计助力精准扶贫
风采纪实
发挥内审工作效能 护航医院健康发展
践行新理念 适应新要求 持续为企业健康发展提供坚强的审计保障
善数者铿锵行
勤学苦练 开拓创新 在平凡的内部审计岗位上践行不平凡的审计事业
兼收并蓄
地方国有投融资平台公司发展现状、问题与对策研究
信托业高质量发展愿景下的审计思考
公立医院经济业务内部控制评价体系探讨
媒体深度融合改革的“去库存”财务策略
我一直深爱着内部审计工作