中国内部审计
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2018年3期
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卷首
风险审计的三重境界
研究
最新发布的《审计署关于内部审计工作的规定》的特点分析
建筑企业风险防控中的大数据审计应用
全球视角和见解:危机应对能力
高等学校内部审计论文检索的实证分析
内部审计增加组织价值的理性分析与逻辑框架
PDCA循环的外汇执法风险防控应用
医院基建维修工程审计的影响因素评价
实务
如何进行政策梳理
大数据审计在银行的应用
辽河油田的审计综合管理信息系统建设
内部控制审计技巧之有效访谈
商业银行非现场审计的三重境界
国网湖北电力:“战略—内审—绩效”的风险防范体系
价值增值型审计:医院内部审计的探索与创新
兼收并蓄
国家审计对反腐治理能力的提升效果:“有限提升”还是“有效提升”?
大数据环境下的社会审计取证模式研究
绩效审计评估视角下的金融精准扶贫研究
对扩大小微企业金融服务有效供给的调查和思考
清凌凌的水 熠熠发光的梦
我眼中的审计人