中国内部审计
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2018年2期
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卷首
努力开创审计机关与内审协会协同推进内部审计事业繁荣发展的新局面
研究
思·想:新时代内部审计
中国内部审计协会2017年大事记
基于闭环管理的内部审计价值提升研究
全球视角和见解:内部审计与外部审计在组织治理中扮演的不同角色
内部审计质量评价体系的建构
审计整改三方履责长效机制的构建
违规风险防范的有效性研究
实务
怎样选取审计对象
基于六西格玛的银行内部控制审计方法
业务外包管理的内控评价
把握多元化企业特点 探索内部审计新实践
施工企业审计结果落实的协同联动
华融湘江银行“火眼”系统及运用成效
首创集团全流程闭环管理内部控制体系构建实践
基于资产组信息平台的储备项目审计
兼收并蓄
构建军民融合的中国特色社会主义军事审计制度的路径探讨
浅析会计师事务所共享特征对上市公司并购交易的影响
基于博弈论视角的地方债问题研究
“风险+价值”型的广州地铁内审
审计干部须“四耐”