省属国企内部审计助推治理能力新提升
2022-10-29通讯员李兴龙
山东国资 2022年8期
□ 通讯员 李兴龙
本刊讯 从日前召开的省属国有企业内部审计座谈会上了解到,2021 年山东省属国有企业共开展审计项目10959 个,审计发现问题59678 个,问题金额599 亿元,促进增收节支34 亿元,根据审计建议给予党纪、政务和内部纪律处分215 人。
省审计厅有关负责人介绍,近年来,省属国有企业坚定不移推进改革,统筹发展和安全,加大内部审计工作力度,进一步完善领导体制机制,加强制度建设,拓展审计领域,放大审计成效,审计监督职能定位更加准确,建议评价功能作用更加凸显,审计制度体系得到持续完善,为国有企业治理体系的完善和治理能力的提升提供了有力保障。
下一步,省审计厅将加大对省属国有企业内部审计的指导监督力度,督促各企业强化党组织对内审工作重大事项的统筹协调和督促落实,加强与其他内部监督力量的贯通协同,探索整合监督资源,形成监督合力;持续构建符合国有资产监管要求和公司治理需要的内部审计制度体系;坚持科技强审,构建与“三重一大”决策、投资、财务、资金、运营、内控等业务信息系统相融合的“业审一体”信息化平台;加强内部管理,提升审计质量,对重点领域关键环节实施穿透式审计,做到查真相、说真话、报实情,确保审深审透;扎实推进研究型审计,加强对审计成果的研究,做好审计发现问题“深加工”“精加工”,为领导决策提供更有价值参考;放大审计成效,加强审计整改和结果运用工作,充分发挥内部审计在完善内控、防范风险等方面的重要作用。
省属国有企业内部审计座谈会