安徽颍州:认真落实内部监督审计工作
2012-08-15(王海)
财政监督 2012年9期
(王 海)
安徽颍州:认真落实内部监督审计工作
(王 海)
为切实加强财政内部监督工作,安徽省阜阳市颍州区财政局对该局机关4个内设股室、2个二级机构和13个乡镇办事处财政所2010年度及2011年上半年财务会计管理、财务收支状况、国家财税政策及财经法规执行、会计信息治理及内控制度建立执行等进行了专项检查。
检查成立了由局纪检组和财监局牵头,从有关股室抽调业务骨干人员组成的内审组。从内审情况看,各单位能较好执行各项财经法规政策,个别单位存在会计处理、资金管理方面的不规范之处得到及时整改。内审组具体对账簿及会计科目设置不完整的5个单位进行帮助建账,健全会计科目;对 “支出退回”账务处理有误造成虚增支出或收入的2个单位进行纠正;对备用金卡公私混存混用的1个单位进行现场清理核算;应纳未纳专户管理资金4.6万元已全部纳入专户管理;清理历史沉淀资金160多万元(乡镇政府提取财政备用金多年未结算票据、款项);现场监督会计移交1起,提出关于加强备用金管理等建设性意见6条。
检查结束后,形成书面材料向局党组进行专项汇报,并将此次内部审计结果作为落实党风廉政建设责任制的重要考核指标。通过此次检查,为进一步加强财政系统内部财务管理,提高依法理财、民主理财、阳光理财意识,落实好岗位风险防控工作具有积极而有效的作用。
(本栏目责任编辑:罗晓)