中国内部审计
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2022年6期
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卷首
研究型审计是内部审计高质量发展的必然选择
研究
内部审计在企业ESG活动中的角色和应对
疫情影响下对推进远程审计的思考与建议
内部审计推动国企高质量发展的研究与探讨
管理审计视角下高校建设工程审计全覆盖运行模式研究
内部审计数字化转型目标、架构及实现路径
实务
基于高校工程项目建设风险视角的内审研究
知识图谱技术在商业银行非现场审计中的运用探究
基于“双轮驱动”电网企业数字化审计转型的实践应用
基于信息化多维视角下审计运行机制创新与实践
IIA新“三线模型”理念在优化基层央行内部审计整改中的运用及思考
发挥审计作用 节约建设资金
以大数据为载体推动国家重大政策跟踪审计
突出“五字决” 下好“三步棋”内审助力打赢企业办社会职能分离移交攻坚战
重大政策措施落实跟踪审计
兼收并蓄
加强内部审计指导监督:现状、困境与建议
基于新COSO-ERM框架的国库业务风险管理研究
审计政务新媒体的功能定位研究
国有企业境外投资审计问题分析与对策探索
新使命赓续前行 铭初心奋楫争先