中国内部审计
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2019年4期
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卷首
内部审计助力国有企业提质增效
研究
坚持稳中求进工作总基调努力防范和化解重大风险奋力推动内部审计高质量发展
视点研究
闭环整改体系的建立与审计整改的多重价值
企业风险管理框架用于解决环境、社会和治理(ESG)相关风险的指南(一)
非结构化内部审计数据及其处理探析
商业银行审计整改:流程切入的改进路径
经济责任审计的全程动态健康档案管理
实务
机器人流程自动化在内部审计中的应用实践
基于OCR的审计技术创新与实现
内审绩效量化评估体系的构建
数据透视表在审计中的运用技巧
采购管理审计常用方法
PDCA循环模型在移民扶持基金内部审计中的应用
高校工程审计外包管理存在问题及模式构建
基层人民银行普惠金融政策落实审计实践
流程管理理论在高校竣工结算审计中的运用
基于洋葱理论创新构建电力营销专项审计模型
兼收并蓄
精准扶贫财政资金审计浅析
国家审计精神文化的内涵分析
全面预算管理在企业经营中的运用
金融科技:改变金融
90后审计团队的建设与管理
江苏油田:极寒时刻的内审选择
家猫的生存之道