中国内部审计
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2023年5期
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卷首
调查研究是审计人员的基本功
研究
银行内部审计治理对信息披露质量的影响研究
新形势下基于智慧审计风险防控图谱的企业内部风险防控体系应用研究
金融控股公司内部审计组建模式探索
全面从严治党视域下关于深化企业经济责任审计的思考
实务
基于区块链审计的高校建设项目管理风险防控研究
采购“最后一公里”执行风险与审计方法探索
关于建筑设计企业经济责任审计的思考
物资采购跟踪审计系统的构建与实施
征信业务管理审计实践与思考
新形势下风险导向审计应用实践
追根究底 揭开基层网点业务数据虚增真相
用“四边”思维贯穿始终 对科研项目专项审计的研究与实践
以研究型审计思路为抓手海信集团开展境外公司销售返利政策执行专项审计
兼收并蓄
国家审计如何参与腐败治理
地方审计机关开展内部审计指导监督工作的现状、困境及对策研究
中国古代大规模财政舞弊审计清查的路径经验
“仰望星空”立宏志 “脚踏实地”创伟业