中国内部审计
搜索
中国内部审计
2022年5期
浏览往期
订阅
目录
卷首
内部审计助力央企提升合规风险防控能力
研究
内部审计嵌入国有企业绩效治理的理论思考与实践路向
信息系统审计视角下的数据资源及其应用途径
基于风险导向的链式审计方法研究
开展商业银行研究型内部审计的若干思考
在统筹发展和安全中发挥内部审计作用
实务
基于关联性分析和CCR效率模型构建商业银行内部审计发现问题质量评价体系
内部审计在高校EPC建设项目中如何有效发挥作用
基于风险导向的银行集团客户授信内部审计方法探索与实践
远程审计模式在广电行业内部审计监督中的运用研究
商业银行内部审计基础能力提升平台建设研究
内部审计为本组织统筹发展和安全发挥增值作用
贷款资金真实去向现形记
精立项强方案 抓整改重实效积极推动国家重大政策措施贯彻落实
聚焦政策要求 坚守审计初心 以经济责任审计数字化转型助力中国联通混合所有制改革纵深推进
构建“三维”分析体系与查证框架 精准揭示管理问题 推动重大信贷政策贯彻落实
兼收并蓄
党代表大会报告对审计的要求及启示
碳资产审计风险的控制对策分析
读审计署内部审计科研课题研究报告有感