中国内部审计
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2020年5期
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卷首
遵循准则怎么强调都不过分
研究
疫情背景下保险公司内部审计转型与智慧体系构想
内部审计在疫情防控中如何发挥作用
抗击新冠肺炎疫情 强化非现场内部审计
疫情防控对内部审计的启示
基于物质流分析的企业内部环境审计流程设计
推动内部审计更好履行违规经营投资责任追究新职能的思考
“五位一体”的央行内部审计信息化体系创新研究
大数据挖掘技术在电力审计风险防范中的应用研究
与KRI结合的“审计机器人”应用探索
实务
电力数据在审计开发商偷逃土地增值税中的应用
人民银行分支机构房产审计思路与方法
浅谈物资采购项目验收审计
新形势下商业银行经济责任审计的创新实践
从内部审计视角探究医院经济合同管理
以风险为本的反洗钱监测系统内部审计
基层央行推进政策跟踪审计的新实践
发挥第三道防线作用 为安全生产保驾护航
由点及面深入查证 综合运用成效显著
基于机器学习的内部审计结果推广运用探索
让“一人持多卡”无处遁形
兼收并蓄
关于省以下审计机关管理体制改革实践的经验与思考
从会计师事务所角度评析中小民营企业内控制度建设
金融审计标准国际化对防范化解重大风险攻坚战的促进作用
健全产权交易机构内部控制的思考
基于RPA技术的审计机器人应用探索
武汉,我的故乡
毛泽东诗作《七律二首·送瘟神》(书法)
基层审计机关大数据审计的问题与对策