中国内部审计
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2019年7期
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卷首
答好内部审计的时代考卷
研究
全面风险管控评价审计研究
企业风险管理框架用于解决环境、社会和治理(ESG)相关风险的指南(四)
基于价值链的业审融合体系在电网企业中的作用
新时代外汇行政执法风险评估与内部审计方法探索研究
基于PDCA理论的内部审计整改工作成果应用研究
实务
“多系统”模式下电网企业数字化审计初探
创新构建“四位一体”合力监督机制
生产性技改项目评价审计评分体系构建及应用
基于内部控制评价视角的在线课程资源建设审计实践
内部审计“巧转向 促重构 缓阵痛”
商业银行民营隐性集团客户信贷业务审计策略浅析
领导干部自然资源资产离任审计路径探索
基于大数据技术提升内部审计质量的路径
高校建设项目投资评审的主要内容及重点
电力企业内部经济责任数字化审计的探索与实践
高校审计部门如何加强对造价咨询企业的监督管理
经济责任审计为领导干部履职精准画像的思考和实践
广东移动审计信息化平台建设实践探索
英国审计署《2019—2022年战略规划》报告观点综述及启示
武汉、南京和成都上市公司审计状况比较研究
基于《政府会计制度》体系的高校会计核算转型研究
京津冀技术市场建设的政策分析
创新内部审计监督 服务公司跨越发展
弗莱明的石头