中国内部审计
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2019年12期
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卷首
獐子岛扇贝“跑路”了 内部审计“去哪儿”了?
研究
企业内部环境审计实施框架的构建
内部审计对组织重要创新的响应(一)
阶段式全过程审计与高效审计监督体系的建立
税务内控监督平台与内部审计方式变革
新时代电网企业全业务大数据审计研究
商业银行合规风险内部审计探索
为完善和发展我国国家制度和治理体系贡献力量
实务
反舞弊审计五步法的应用
信息化环境下供电企业持续在线审计体系的构建
电力企业大修技改工程非现场审计初探
边缘计算在电网公司内部审计中的应用
我国上市公司内外部审计作用缺失的原因及对策
以党建引领商业银行内部审计高质量发展
如何强化内审敢于担当的责任意识
电网工程项目全过程跟踪内部审计初探
大监督体系下的信息化探索与实践
以党建助力内审增值
一起银企“双盲”作业带来的巨额风险启示
如何以跟踪审计促政策落实
兼收并蓄
发挥审计职能 助建营商环境
对农村商业银行加强大额风险暴露管理工作的思考
心有“三立”行做“三者”
审计人生路
2019年总目录
大数据提高政府绩效审计有效性的路径研究