中国内部审计
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2018年9期
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卷首
资源环保责任审计:内部审计的时代使命
研究
基于信息技术的内部审计标准化:内涵与实现路径
2018年:IMF对全球央行内审和监督有效性的评估
中国电信:智慧化内部审计体系构建探索
政策落实跟踪审计价值研究
内部审计如何促进集团公司高质量发展
实务
PDCA循环在内部审计质量控制中的应用
以大数据推动电信运营商内部审计科学建模
融资性贸易审计技巧
基于熵权模糊综合评价的固定资产投资审计质量评价
通信工程建设管理审计探索与实践
“四二一法”提升内部审计报告质量
深化国企改革背景下的审计体系创新与实践
经营业绩审计成果在企业考核中的应用
如何提升基层央行内部审计第三道防线监督效果
非现场内部审计的探索和运用
高校内部审计现状及完善建议
内部控制视角下公立医院经济责任审计转型探索
内审视角下劳务派遣员工的风险控制
浅议做好新时代内部审计工作的对策
见微知著防风险
兼收并蓄
失业保险基金大数据审计探索
云审计环境下国家审计管理机制框架的重构
山东省财政扶贫资金绩效审计研究
拆掉思维里的墙
备考审计师有感