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2019年22期
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动态
财政部着力加强实施国家统一的会计制度
本刊专稿
正中珠江会计师事务所对康美药业审计失败的案例研究
论坛
分红能力、超常派现与股权再融资
内部控制对外部审计与公司价值的中介效应研究
电网企业“两横两纵”立体式审计监督体系建设研究
区块链技术在会计领域的应用研究
财务管理与资本运营
大数据与公司财务风险控制研究
三维视角下的企业营运资金管理绩效分析
集团视角下对子公司财务控制的若干问题研究
高新企业信用违约风险的探究
税收与税务
对新个人所得税法实施中存在问题的思考
新个人所得税法下科研单位个税筹划
增值税加计扣除和加计抵减的差异分析
经营行为中企业所得税税收筹划研究
管理会计
企业精益成本控制问题研究
财政专项资金绩效监督评价探讨
辽河油田内部信用评级体系的构建
实务与操作
可供出售金融资产的会计与税法的差异处理
基于赛腾股份的可转债并购会计处理探究
信息化下“平行记账”会计核算的实现
审计
高校内部审计转型面临的挑战及对策分析
我国国家预算执行审计目标分析
高等学校工程审计现状及建议
地方高校内部审计开展的现状研究
基于区块链视角下的化工企业审计
改革创新
管理层配合程度与内部审计质量的博弈分析
我国慈善组织货币资金内部控制现状分析
企业IPO财务尽职调查分析及完善建议
从“BT电子票据违约案”看电子商业汇票的治理
完善我国CPA行业职业责任保险制度的若干思考
医联体财务管理优化路径探讨
会计信息化
ERP系统中现金流量表的制作方法和操作流程
财务转型背景下构建智能财务分析的对策研究
XBRL实施存在的问题及对策
高校财务
高校院系二级科研财务助理队伍建设模式初探
民办学校财务风险防范对策研究
学科建设
人工智能对会计课程教学的影响与对策研究
“新经管”视阈下非智力因素提升会计教学策略研究
“互联网+”时代基于职业能力培养的审计学课程教学改革研究