淅川县审计局 促使县水利系统建章立制
2020-11-06柴景芳王硕
理财·经论版 2020年9期
柴景芳 王硕
近日,淅川县水利局积极采纳审计建议,切实加强内部管理,有效规范了财务核算工作,收到了明显效果。
自今年4月以来,淅川县审计局组织开展了对该县水利局及所属6家水利管理站2019年度财政财务收支情况的审计,发现该系统内存在着坐收坐支、损失浪费、内控手续不完善、固定资产不入账等方面的问题,审计人员随即提出了强化内部管理、规范收支行为、严格财务集中核算的审计建议,引起了该局的高度重视。他们针对所属核算单位独立开设账户的管理弊端,提出了“统一标准、分级核算、资金统管、经费包干”的办法,要求各项支出必须根据年初计划、经局机关审核同意后再予拨付各单位,彻底扭转了过去财务收入无计划、支出随意性强的问题。全系统所有单位的收入全部纳入财政专户,严格实行“收支两条线”管理,有效防止了坐收坐支、截留挪用、转移收入、购置账外资产等违纪违规问题。对所属各单位的财务收支报账严格审核把关,凡不符合收费范围和标准的乱收费票据,一律不予入账,并坚决责令退回被收費的单位或个人;支出则实行计划管理,支出项目先报预算,经把关审核批准后据实列支;大额支出项目一律实行集体研究决策的办法。
他们还立足全县水利水保工作实际,建立健全了一套科学、严谨的内部管理制度,做到用制度管人,靠制度办事。先后制定了《淅川县水利系统财务收支管理办法》《关于水利系统财政财务收支审计的暂行规定》等内部规章87章230余条,并将制度落实情况纳入年度工作的目标责任,在年终一并考核,兑现奖惩。