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民企新理念内审大格局

2019-09-10

中国内部审计 2019年8期
关键词:海亮发言稿内审

日前,中国内部审计协会在海亮集团总部召开浙江省民营企业内部审计工作座谈会,专题调研民营企业内部审计工作开展情况。中国内部审计协会会长鲍国明,中国内部审计协会副会长席晟、肖伟率领调研组,认真了解了民营企业内部审计的组织结构与制度建设情况,特别注意倾听了内审工作者的现实困惑以及对中国内部审计协会工作的建议,并围绕大数据运用、信息化建设、风险导向、法治环境、人才培训等方面进行了深入交流。他们对近两年浙江省民营企业内部审计开展的主要业务、取得的成绩以及内部审计机构为企业发展发挥的重要作用给予充分肯定。海亮集团、正泰集团、传化集团、浙江大华技术股份有限公司、浙江恒逸集团、博地控股集團、九阳股份有限公司、杭州新天地集团八家民营企业的内部审计负责人在座谈会上作了发言。现将其中七家的发言稿摘要刊登,以飨读者。

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